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老师好,公司9月支付固定资产预付款55万元,10月取得发票256万元,剩余款项分月支付,这种该怎么做账务处理呢?

2025-11-18 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-18 09:42

借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产         增值税-进项 贷:预付账款 以后分月支付 借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户8052 追问 2025-11-18 09:44

要是以后钱都付清了呢,该怎么做账务处理呢?

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借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产         增值税-进项 贷:预付账款 以后分月支付 借:预付账款 贷:银行存款
2025-11-18
你好,同学 借,预付账款32 贷,银行存款32 借,固定资产100 贷,预付账款32 银行存款50 应付账款18
2020-09-30
得有发票才可以计入固定资产的
2020-12-29
您好,您现在固定资产累计折旧帐户余额是多少呢。
2021-11-10
你好,已经完工了,直接做固定资产里面就可以,如果没有的话,走在建工程。
2021-10-12
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