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老师好,公司9月支付固定资产预付款55万元,10月取得发票256万元,剩余款项分月支付,这种该怎么做账务处理呢?

2025-11-18 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 09:42

借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产         增值税-进项 贷:预付账款 以后分月支付 借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户8052 追问 2025-11-18 09:44

要是以后钱都付清了呢,该怎么做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2025-11-18 09:46

付清了就完事了哈

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借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产         增值税-进项 贷:预付账款 以后分月支付 借:预付账款 贷:银行存款
2025-11-18
您好 会计分录如下 借:预付账款11.3 贷:银行存款11.3 借:库存商品20 应交税费-应交增值税(进项税)2.6 贷:预付账款11.3 应付账款11.3 借;应付账款11.3 贷:银行存款11.3
2022-10-19
你好,同学,具体分录为 1借,银行存款1000 贷,实收资本
2022-04-18
你好,学员。具体哪里不清楚
2023-10-22
借:预付账款11.3  22.6/2 贷:银行存款11.3 借:库存商品-A 20       应交税费-增值税-进项2.6 贷:预付账款22.6 借:预付账款11.3  22.6/2 贷:银行存款11.3
2022-05-12
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