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老师,我们是批发零售业,我们公司上任会计,在做凭证和开发票时,库存商品他没有设明细科目,导致在销售发票时,没有该商品库存,他却把发票开出去了,做了收入,或是先开发票,后购进,已经结账了,老师,这怎么处理

2025-11-18 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 09:50

那么以后购入对应的库存直接结转到主营业务成本

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快账用户3794 追问 2025-11-18 09:54

她开发票当月就已经结转成本了,虚增成本

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齐红老师 解答 2025-11-18 10:01

那么以前的账你没法做了。除非自己重新做

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快账用户3794 追问 2025-11-18 10:06

按正常逻辑,买进来才能卖出去呀,没有的东西怎么卖出去的?

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快账用户3794 追问 2025-11-18 10:08

老师,我跟老板反应了,他说把前面卖出去的,出现负库存的,后期进货,把库存平了,这样神操作可行吗

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齐红老师 解答 2025-11-18 10:12

以前的不管他了,你没时间和精力去管

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快账用户3794 追问 2025-11-18 10:15

老师,以前的账我不管了,费用类科目用错的,我要调整吗?我保证我接手后进销一致就行了,对吗

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齐红老师 解答 2025-11-18 10:16

是的,保证你接手后进销一致就行了

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相关问题讨论
那么以后购入对应的库存直接结转到主营业务成本
2025-11-18
这种情况建议先理清账务,可以设立一个“其他应付款”科目记录这笔进货款项,并与供货商协商补开发票。待取得发票后,再按正常流程入账调整库存负数。
2024-10-20
同学,你好 可以暂估入库
2022-02-20
对的,是的,是这么做的。
2022-12-14
借应付账款 贷库存商品暂估 借,库存商品暂估 贷,主营业务成本 借库存商品 进项税额 贷银行存款 借主营业务成本贷库存商品。
2025-10-23
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