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老师,问个问题哈,就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了,也已开销售发票出去,但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了,认证不了,那我3月份的账,购买的商品是暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款,销售时做正常的分录,但是在结转成本时,这个价格要怎么录,不如商品含税价是20万,结转成本时要录多少钱呀

2023-04-08 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-08 21:02

您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦

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相关问题讨论
您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦
2023-04-08
您好,调整结转成本金额
2022-08-02
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
你好! 1.确认收入,当月就要结转成本 2.是对的 3.不用交税分离,含税金额记入库存商品 4.对方只能开13%发票的(由于你们不可以抵扣进项税额,可以要求对方开普票)
2022-04-05
你好,如果你做到2024年的主营业务成本里面,你看一下会不会收入小于成本
2024-11-22
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