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小规模,25年之前付过680元面粉,已付款对方未开票,我这边 借:应付账款680 贷:银行存款 25-26年后面接着拿货未付款未开票4233元 借库存商品 贷暂估应付款 现在老板支付对方,说有800元的运费是对方的,一起开票,付给对方,我这边怎么做账呢?

2026-04-24 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-24 16:20

之前已付款无票面粉 680 借:预付账款 680 贷:应付账款 680 之前暂估货物 4233 保持原分录不变,等发票到冲暂估 本次老板统一付款(货款 %2B 对方运费 800) 借:预付账款(剩余货款) 借:销售费用 / 管理费用 — 运费 800 贷:银行存款 收到合并总发票时 先红字冲销暂估: 借:库存商品 -4233 贷:应付账款 - 暂估 -4233 再按发票总额入账: 借:库存商品(面粉总金额) 贷:预付账款(全部已付货款)

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2026-04-24
你好,很高兴为你作答
2024-05-22
您好,这个的话,可以是借 应付账款  贷 应交税费 原材料,这样红冲
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多余的金额就只有转入营业外支出了
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应付账款那个贷方做营业外收入核算的
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