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公司现在有30万的进项税额,税负1%,可以开多少销项票,怎么算的

2025-11-18 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-18 10:43

销售额*销项税率-进项金额=销售额*1%

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您好 含税价是这么算的你开发票,一共开113元,税率13%,不含税金额=113/(1%2B13%)=100 公式:不含税金额=含税金额/(1%2B税率) 进项可以用之前的抵扣, 例如你有进项金额30万,销售可以开多少发票,税率13% 30/13%=230.77万,这个数也就是你的临界点,开票大于这个数交增值税,小于等于这个数不交税 应交增值税=销项-进项
2022-03-30
已知销项有104万,销项税12万,现在已有进项税4万,税负为2.5%, 根据税负率=应纳税额/不含税销售额,可计算不含税销售额: 不含税销售额为:92.85714285714285万元 根据应纳税额=不含税销售额×税率,可计算应纳税额: 应纳税额为:2.321428571428571万元 根据应纳税额=销项税-进项税,可计算进项税: 进项税为:9.678571428571429万元
2023-12-17
同学,你们家的增值税率适用13个点吗
2022-02-12
税负率是多少呢 得说一下
2023-12-01
同学,你好 你收入是多少?
2024-06-28
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