你好,设销项收入为X,则X*13%-13000=X*1%,这样子就可以算出X了。

建筑行业 ,已知进项税额 ,已知税负率,求怎么算可开票销项金额,销项发票的税率有9% 和3%
老师,用已经知道的进项税额怎么计算能开多少销项发票,比如进项税额有40万,销项税率是9个点,怎么计算
已知进项税额、税负,预计能开多少销项票,计算公式怎样的?
我已知进项税额,进项金额(含税不含税都知道),税负率也知道。现在我怎么知道我可以开具多少销项票据及销项税额(开具税率是13%)
销项税额13%,进项税额6%,行业税负率1%,已知进项有13000,这个月能开多少销项?怎么计算?
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适
个体工商户能开13个点的增值税发票吗
老师,公司销售人员离职,但后续还要陆续给他发回款提成等,要申报个税,这样的话就会增加职工人数,怎么处理好呢
营业执照注销就差公司签名了,可是并没有找到哪个二维码,点签名不出来
如果一个公司报关费,港杂费海运费都是我们公司承担,比如售价卖500美元,实际这个500含 了运费以及报关费的价格了,成本才200,这个毛利要怎么算
请问是不是出口货物的当月要确认收入呢,那我们属于代账公司做账,是不是要告知日期,让代账公司开出口发票确认收入呢
跟进项税率6%没关系吗?这个方程的计算过程能写一下吗?
你这个不是说进项已经是13000了,所以6%也是重复数据了。就是说(销项-进项)/销项=税负率1%
请问老师,我们刚进一家公司,发现去年注册的个体核定征收,今年1月变成查账征收了,但是没有成本发票,只有销项,收入已经开票290万了,预交的个人经营所得税费用全是虚报的,现在该怎么处理?
现在开始按照真是的业务去做,之前的就算了。
但是到年底汇算清缴个人经营所得税太高了,有没有什么办法?还有这种超300万的年收入注册小规模好还是个体户好?为什么?
那你只能去找些成本入账了,这个没有办法虚增,因为查账下发票什么都很容易把控的。超过300万还是小规模好点,因为个体的经常因为成本混同很多不被认可。
现在开也只能从11月开始开票,前10个月的成本票一张都没有,可以补到之前月份吗?
可以补的,没有问题,不跨年就可以。
开票日期显示不到以前月份了吧? 还是说我票全开在这两个月日期抵冲之前月份的成本?
开票日期取不到之前的,只能这两个月开了。
老师,现在不是开全电发票吗?酒店前台收银开票是不是得登陆电子税务局才能开呢?
是啊,要去电子税务局开。