你好,设销项收入为X,则X*13%-13000=X*1%,这样子就可以算出X了。
建筑行业 ,已知进项税额 ,已知税负率,求怎么算可开票销项金额,销项发票的税率有9% 和3%
老师,用已经知道的进项税额怎么计算能开多少销项发票,比如进项税额有40万,销项税率是9个点,怎么计算
已知进项税额、税负,预计能开多少销项票,计算公式怎样的?
我已知进项税额,进项金额(含税不含税都知道),税负率也知道。现在我怎么知道我可以开具多少销项票据及销项税额(开具税率是13%)
销项税额13%,进项税额6%,行业税负率1%,已知进项有13000,这个月能开多少销项?怎么计算?
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
购买的车辆,当时无进项税额,现在处置需要交什么税。
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
个税ab两表具体怎么填写案例
老师这道题是怎么算出来的?
老师,申报完的纳税记录在哪里差询
在公司同意的情况下可以同时领工资加生育津贴吗?生育津贴部分扣税吗?
跟进项税率6%没关系吗?这个方程的计算过程能写一下吗?
你这个不是说进项已经是13000了,所以6%也是重复数据了。就是说(销项-进项)/销项=税负率1%
请问老师,我们刚进一家公司,发现去年注册的个体核定征收,今年1月变成查账征收了,但是没有成本发票,只有销项,收入已经开票290万了,预交的个人经营所得税费用全是虚报的,现在该怎么处理?
现在开始按照真是的业务去做,之前的就算了。
但是到年底汇算清缴个人经营所得税太高了,有没有什么办法?还有这种超300万的年收入注册小规模好还是个体户好?为什么?
那你只能去找些成本入账了,这个没有办法虚增,因为查账下发票什么都很容易把控的。超过300万还是小规模好点,因为个体的经常因为成本混同很多不被认可。
现在开也只能从11月开始开票,前10个月的成本票一张都没有,可以补到之前月份吗?
可以补的,没有问题,不跨年就可以。
开票日期显示不到以前月份了吧? 还是说我票全开在这两个月日期抵冲之前月份的成本?
开票日期取不到之前的,只能这两个月开了。
老师,现在不是开全电发票吗?酒店前台收银开票是不是得登陆电子税务局才能开呢?
是啊,要去电子税务局开。