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老师好!上月暂估了一笔主营业务收入,主营业务成本。本月全部做负数冲销,正确吗?

2025-11-18 11:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-18 11:38

本月全部做负数冲销,正确

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本月全部做负数冲销,正确
2025-11-18
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:生产成本 贷:原材料 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料/ 成本费用(暂估差额,无差额不管)     应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-12-29
你修改一下的,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润,借,利润分配未分配利润,贷应付账款。然后汇算清缴的时候,需要纳税调增
2024-06-03
跨年了,你就不要用主营业务成本了,改成利润分配,未分配利润。
2024-06-03
增值税这个没法申报,你可以自己试一下的,申报不了你去税务局那边申报
2023-10-05
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职称:注册会计师,税务师

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