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我们公司用的软件,和软件商签的合同是57845,我们只付款给软件方45845,12000的款不付钱用货值5776的商品代替,这个账怎么做,分录怎么写

2025-11-18 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 14:21

您好,
借:应付账款57845

贷:银行存款45845
库存商品5776
营业外收入差额

头像
快账用户7260 追问 2025-11-18 14:23

这么多的软件费,不得摊销吗

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齐红老师 解答 2025-11-18 14:24

借:无形资产
贷:应付账款
你再摊销就可以

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您好,您有互联网金融牌照可以
2022-10-13
您好,我们就是提供服务,购软件 借:主营业务成本 进项税 贷:银行 确认客户的收入 借:应收 贷:主营业务成本 销项税 当然成本还有人工 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 收款,借:银行 贷:应收
2024-03-07
同学你好 发票是咋开的
2022-06-01
你好;     借预付账款;  进项税 贷银行存款;  按月  丛22.8月开始按月分摊 :借 管理费用- 服务费  贷 预付账款   
2022-08-17
您好,可以在库存商品下增加委托代销这个2级明细
2026-04-20
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