借:未分配利润 贷:应付利润
借:应付利润 贷:银行存款 贷:应交税费-个税

请问股东借钱给公司,怎么记会计分录?支付利息给股东时又怎么做分录呢?谢谢
老师,支付给股东分红,没有做过任何计提应该怎么做分录啊
保证金是直接做在预收里面,到时候退,还是应该怎么做分录,股东分红是进其他收益吗
年底了3个股东分红,共分红300万,其中2个股东支付200万,另1个股东100万先挂账;则: 支付2个股东分红款分录: 借:应付股利-股东 2000000.00 贷:银行存款-招行 2000000.00 另1个股东100万要求先挂账,那么这个100万需要计提吗? 请问支付时的分录是否正确?同时请问挂账时的分录是怎样的
老师好 请问计提要付给股东的分红 再支付分红要怎么写分录
老师咨询一下,在电子税务局怎么变更法人
甲方罚款做营业外支出和税务局罚款做营业外支出,税务局罚款要纳税调整吗
老师你好,公司制造业采购工作服,有车间工人穿的,有各部门穿的,这个该怎么做凭证
请朴老师回答,老师我刚才问的是本日合计和本月合计一起是最后一笔的,但是如果还没到最后一笔,这么画对吗
老师您好,我们公司开立以来一直0申报, 今年3季度申报了金额,想要改回0申报,目前公司小规模, 实际销售额季度也没有超过30万 会不会触发税局整改?
老师好,集团母公司在2025.5月把账上做为固定资产的立体停车场账面价值为513.84万,做为股权划转到子公司,当时母公司做了借:长投513.84万元。再11月份时做了资产评估该立体停车场评估价为686.76万元,对于增值的172.93万元,账务上需要做处理吗?麻烦老师帮忙解答一下 谢谢。
老师 之前小规模采购的商品已经结转了成本 所以库存商品项目栏没有数,现在转成一般纳税人 盘点了库存后按实际数量入的库 把之前转的成本冲销出了一部分,现在问题是库存对上了 但是月末结转损益的利润虚高 我要怎么做账
收到手续费专用发票要怎么做账啊,是要转入待抵扣税里吗
老师,你好,申报迟了税务局罚款是怎么扣?
老师 我公司是软件公司又是高新企业 可以享受增值税即征即退政策吗,我们有软著 还有专利 在税务局备案的时候备案哪个呢