借利润分配应付利润贷应付利润 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润

老师,支付给股东分红,没有做过任何计提应该怎么做分录啊
给股东分红的钱怎么做账务处理?之前没有计提 过,应付股利
老师 股东给公户通过网上支付转账 怎么做会计分录
年末分红,做计提分录,还有发放,需要结转损益吗?计提的时候软件没有应付股利,该怎么做呢?
老师你好,年中股东分红应该放入哪个科目,怎么做分录啊
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
您好老师,跨区涉税事项一直没反馈有影响吗,有的已经过期反馈那里是灰色的反馈不了的怎么解决啊
我要在电子税务局的平台上导出近期开票的明细,excel 版本的需要怎么操作啊
你好 北京地区 社保最晚几号减员算当月
老师,你好,个体工商户注销需要什么材料具体怎么做
借:利润分配——应付利润 贷:应付利润 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付利润
是这样的吗???
你好是的,是这么做的。
老师,不通过应付股利啊
你们是股份有限公司的用应付股利
老师,您能帮我解释一下这个分录吗?我不是特别明白
那一个分录你不明白,一个计提一个是结转 未分配利润是最终的科目,所有的利润分配的二级科目都要结转到这个科目里面。
应付利润是负债类,那它的借方是代表什么呢?
利润分配,这个是所有者权益类的科目 负债增加,所有者权益减少。
就是预提的时候借:利润分配——应付利润 贷:应付利润 这里的贷方是只预提要发放的利润是吗?然后实际发放的时候就是借:利润分配——未分配利润
借应付利润贷银行 这个是实际支付
如果是分发给很多股东,可以在应付利润设置多个明细科目吗
你好,可以的,没有问题。