同学,你好
具体什么问题?

老师,我的减免税额280期末余额是在借方的,错了吗?我是放在六月抵扣,所以做账在六月,借应交减免税,贷管理负数
那个税盘维护费280元在科目余额表的减免税额借方余额需要结转吗
老师,应交增值税减免税款借方有余额280,怎么把余额平了
减免税款借方余额有280元,用他来抵销项怎么处理
减免税额 税控盘280 期末余额在 借方应交税费-减免税额280 这表示什么意思