借:应交税费-应交增值税 贷:利润分配

老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师,咨询一下,应交税费年底12月份有余额,是次费年1月份应交的税,这是正常的吧 但是我有税控盘服务费 可以抵减税费,抵减时: 借:应交税费-应缴增值税-减免税 借:管理用红字 那我这个减免税不是一直在借方挂着了吗
你好老师,我公司9月份进行留抵退税,所有进项税已全部退回,在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣,3月已做账务处理,但增值税报表上因有进项税,所以一直为享受减免,请问,9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗?账务和增值税报表该怎么弄?
8022年9月份税盘服务费已抵减,但是没在账上提现,年减免税有280的余额,如何把这个余额消掉
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师
老师,河北的我变更经营范围,点了执照遗失,得需要先公示,请问公示流程怎么操作
劳务报酬收入和工资薪金收入汇算清缴计算方式是一样的嘛?
老师您好,我公司要支付给abc三方土地代收服务款现在a已经开票了,b和c暂未开票,如签付款单的话,能签abc的合计数吗?然后只付a的款,bc挂往来,等他们开发票之后再付款
我公司打印实缴期2025年1到12月完税证明,实缴的合计是100万。但是因为2025年我们公司在异地跨地区预缴的税额税款10万,导致我们在统计2025年实缴税的时候,少统计了跨区域的税款,跨区域的税款在注册地的完税证明上面是没有显示的是吗?
老师你好,客户25年返利漏开票了,25年发票对方已抵扣完,怎么开这张返利发票
老师:上季度小规模1%的文化服务普票收入不含税50930.69 供电1%的普收入510.89 不动产租赁5%普票收入11276.19 不动产租赁5%无票收入198097.76 蔬菜免税无票收入38707.3 在增值税主表和附表上怎么填列,我怎么填都过不去,谢谢
公司招聘外勤会计属于会计吗?要求会开车。属于批发零售冷冻产品之类的
如何查看 我们开出的专票,对方是否已经抵扣?