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老师 您好! 7月份的时候我们开具1台设备的发票给甲公司,然后现在甲公司有些特殊原因,无法付钱给我们,然后用另外的乙公司给我们打款,现在我们要红冲甲公司的票,然后再开具给乙公司,请问这种情况下,我们应该需要什么资料做留抵备案,或者应该怎么做才能更合规呢?红冲甲的发票理由选择开票有误么?

2025-11-19 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-19 11:44

红冲理由选 “交易主体变更”(无则选 “其他符合规定情形”),需留存三方代付款协议、原合同 / 发票 / 交付凭证、乙公司付款回单、红字信息表及红冲 / 新开发票;流程:申请红字信息表→开红字发票红冲甲公司票→向乙公司开新蓝字发票,确保业务真实可追溯。

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假设收到分包方款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分包方 支付项目工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收取管理费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 - 管理费 当挂靠方打钱给您的公司用于支付工资时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 挂靠方
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那你这种情况的话就只能协商了,就和a这边协商。正常情况对于a是谁支付,就开局给谁票据
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您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
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