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申报出口退税时,会计分录应该怎么写? 比如3月申报出口退税金额50000元

2025-11-19 16:19
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-19 16:21

借:其他应收款——应收出口退税款
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)

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同学,你这个是可以退税的,分录是借:其他应收款--应收出口退税款 (你期末留底的那个金额) 贷:应交税费--应交增值税-出口退税
2022-03-07
同学你好 外贸出口的吗
2023-03-15
1.在出口货物报关单(出口退税专用)上的出口日期次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,向主管税务机关申报办理增值税免抵退税及消费税退税。 2.报送的资料包括:《免抵退税申报汇总表》3份、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》3份、出口货物退(免)税正式申报电子数据、出口货物报关单(出口退税专用)、出口发票等。 3.生产企业出口的自购原材料和自产的出口货物,以及列名生产企业提供的加工修理修配劳务,应将对应的进项税额转出,不再参与免抵退税计算。 4.生产企业应在规定期限内收齐有关凭证,向主管税务机关申报办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。
2024-01-05
你好.我看你的表是征税率是13%,退税率是10%,只有3%做进项转出.对应的进项转出就是3801.49元
2020-12-15
同学你好 这个直接做收到退税的分录就可以
2022-11-08
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