你好,不可以,需要冲红开具新的以后写新的发票的发票号码的
上月出口退税发票税率开错了,这个月报税了才发现,我这个月开负数发票但是我出口退税申报软件上我还要录入开错的发票数据吗
我申报出口退税的时候发现我的发票有2张汇率写错了,导致整个发票金额和我出口退税申报的人民币金额有差,我这个月还可以继续申报出口退税吗?我是商丘地区的,录入出口退税的时候还需要填写出口发票号码
我现在在做出口退税申报,纯外贸企业,出口明细申报的时候是不是填写带星号的就可以了,我看出口报关单号码没有标星号,这个就不用填了吧?出口发票号是从哪里找,我没给外国客户开票
老师,我这个月开了出口发票,增值税申报的时候已经报好了,上面有免抵退税的数据,出口退税还没申报,可以下个月报吗
我司是生产型企业,出口免抵退税有两个问题需要请教一下:1、我们出口是人民币出口,进行免抵退税的时候美元汇率是必须要填写的吗?因为汇率原因造成1分钱的差异有没有影响?2、免抵退税申报期和增值税的申报期是不是必须一致?我司是3月份申报的的出口销售额,当时开票额度不够,申报的是未开票收入,后面开票之后才进行免抵退税申报
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
老师,我们公司名下有一层写字楼物业,老板拿去给他的几个朋友注册公司地址,会有什么风险吗?
有2张是错误的,我是不是只冲红2张再开具新的发票,是嘛?
是的,其余对的不需要的
每次申报出口退税的时候,增值税主表免税收入金额必须得与出口退税申报表的收入一致吗?
不一定的,可以有差额,因为当期出口的未必当期能退税的
现在还没有申报出口退税,会过期吗?
一般是次年4月之前申报就可以的