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25年3季度企业所得税应交241元,由于24年3季度多交了1元,抵税后实际缴纳240元,请问这笔业务怎么写会计分录

2025-11-19 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-19 17:01

不需要做单独做分录。正常计提和交税就平了

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你好,你这个之前的应退税有没有做对应分录 借应交税费-应交增值税/附加税/所得税,贷:应交税费--应交企业所得税
2025-07-17
同学你好!后期退回200元所得税的话 借:银行存款    200     贷:所得税费用   200
2021-01-14
你好,去年留底的,你是挂在应交税费借方余额的吗?
2021-12-08
您好,是否退的其他税
2022-04-21
你好,同学 1-3每个季度 借:应交税费-企业所得税30000, 贷:银行存款30000 借:所得税费用140000, 贷:应交税费140000 借:递延所得税资产30000, 贷:所得税费用30000 借: 所得税费用40000, 贷:递延所得税负债40000 借:本年利润150000, 贷:所得税费用150000
2022-06-23
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