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老师请问一下,10月份帮朋友交了一个月社保,不给他发工资和报个税,这账怎么处理好呢?

2025-11-19 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-19 20:53

您好,那他的工资也要0申报的

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快账用户2513 追问 2025-11-19 20:57

老师,没报呢!只是帮他交社保,只有10月一个月,费用都是他承担,11月份起就不给他交了

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齐红老师 解答 2025-11-19 20:58

你直接入费用就可以了

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快账用户2513 追问 2025-11-19 21:07

计入管理费用吗

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快账用户2513 追问 2025-11-19 21:07

我直接计入 其他应付款行不行?

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齐红老师 解答 2025-11-19 21:14

你挂往来,他退回来再冲掉,是吧

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快账用户2513 追问 2025-11-19 21:47

社保当月申报当月缴纳,我10月份做分录 借:其他应付款1008 贷:银行存款 1008 然后冲平做反向分录对吗?

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齐红老师 解答 2025-11-19 21:48

是的,这样一正一出并不影响

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快账用户2513 追问 2025-11-19 21:49

朋友钱是私转给我的,挂其他应付款可行吗

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齐红老师 解答 2025-11-19 21:50

可以的, 这个就是挂其他应付款

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快账用户2513 追问 2025-11-19 21:50

那一正一反分录都要做在10月份是吧?

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齐红老师 解答 2025-11-19 21:52

是的, 是的,就是这样的

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快账用户2513 追问 2025-11-19 21:54

这个1008元是从公账扣的款呀!冲平这样做对吗? 借:银行存款1008 贷:其他应付款1008

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齐红老师 解答 2025-11-19 21:57

10月份做分录
借:其他应付款1008
贷:银行存款 1008
收到他转进来的就做相反的分录

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