开了红字发票,之前对应缴过的印花税,不能退回来

老师,5月销售10000米布,6月开了增值税专用发票,7月说要退1000米,要开红字发票,那之前开的10000米,那张发票要退回来吗。还是直接开1000的红字发票
我想问下开了红字发票,之前也把之个红字发票的增值税交了,现在税局退回来这笔钱怎么做账呢
之前开发票没有申报印花税,现在发现之前的发票开错了,现在冲红,重新开发票交了印花税,之前的已经作废的还需要补交印花税吗?
开红字发票,交过的印花税能抵减吗
公司的印花税可以分次报吗?之前公司接了一个工程,然后也开票了,也交了印花税,后来价格问题,发票冲红了,但是印花税没有退回,现在又开了发票,但是变高了,我现在可以按差额报印花税吗?还是怎么做才对
老师请问,公司向银行贷款买的软件,每月由老板个人账户向银行还贷款,现在公司账上有钱了,怎么把还给银行的贷款钱还给老板。
电商平台推送数据给税局,第三季度(7-9月)的收入,公司未做收入报送。12月可以做无票收入,报增值税?还是12月直接开发票?
你好老师,有一个工程是我们别的公司参与的,他给甲方开票,说需要开这么多进项票,允许抵扣金额是他们只能抵扣6%,需要开成本票这块,是他收我们11.5%管理费,为什么要加上可抵扣的6%呢,管理费里边应该就包含了各种税金了吧
老师您好,直接从别处拉出去卖的东西,没有入库出库,原始凭证是什么
请问:中级会计三门都考过了,不是两年内过,现在也不想考中级会计师证了,不满足现在状况,不知道往哪发展,有迷惑
我们公司主播全部外包给第三方平台,然后这些主播在我们公司工会上直播,公司给他们推流产生的费用视同销售吗?推流就是刷礼物给他们是无偿的
老师,我们出口免税,那么国内段的运费是不是不能抵扣
我们是商混,承包生产和后勤,他们开票给我们公司,名称开成劳务可以吗?
我公司每月200万左右劳务派遣人员工资,计入应付职工薪酬科目。派遣公司给我公司开具发票。我公司把劳务派遣人员工资应发金额做好发给派遣公司,由他们计算社保个税并发放。企业所得税人员说我们直接发给派遣人员的才计入职工薪酬。给派遣公司的计入成本。请问想我们公司这种应该怎么认定(我们公司上级机关认定派遣人员工资为我们的工资总额,按照法规规定我们也不能直接给派遣人员发工资)
老师,请问企业向自然人采购需要他们提供发票吗?