同一个业务只申报一次就是了哈
12月有一张是在税局前台代开的发票,但是当时不用交印花税的。 现在报印花税,公司自己开的发票需要加上这个税局代开的发票报印花税么?
公司按开票金额报印花税上季度开的票,已经交了印花税;这个季度作废不开了申报印花税是申报本月汇总开票金额(正常发票减去红冲发票的不含税金额)还是只申报正常发票的不含税金额,不申报红冲发票的?
之前开发票没有申报印花税,现在发现之前的发票开错了,现在冲红,重新开发票交了印花税,之前的已经作废的还需要补交印花税吗?
印花税问题,老师之前没有合同零星购买的东西没有合同,没有交印花税,现在这个月开始都要交了,那之前的怎么办呢
老师,之前交过印花税6000多,现在发现承揽合同未申报,补申报完了要缴款,这次缴款之前交过的6000多不会再重复缴款吧?