你好 ,可以放到11月再做账

老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
银行10月31日收到租金,我们11月1日开的发票,应该算10月还是11月,我做10的帐怎么处理
10月收到发票 记账如下:借:销售费用494 贷:其他应付款494 11月才付款收到付款回单 这个要怎么记账
老师,我们10月份付10-12月房租6万元,物业费6%税率,租赁费5%,11月才收到发票,我10月份付的时候全放预付账款里,摊销和收到进项发票时都去冲销这个预付账款,但由于税率不一样,10月份摊销时这个金额怎么确定啊?
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
老师,公司要转让运输车辆,开票的金额怎么确认,是折旧的基数减去净残值再减去已计提折旧的得数吗
老师,领取了公司的营业执照需要申报吗
客户应付的货款,从中扣了一部分转做保证金了。这个会计分录该怎么做
你好,老师,公司一位员工,上月请假没有工资,和他约定社保费包括公司部分和个人部分,公司和他个人各承担一半,他上个月工资其实是负数,从 他来上班后的工资里扣,请问报个税申报工资收入,怎么填呢
老师,库存商品报损,需要什么附件
老师你好,A公司找到B公司合作,发现利润较低,于是A公司想找C公司合作为中间桥梁,A公司→C公司→B公司,请问C公司一个月利润五六十万怎操作合法合规取出来??除了分红个税还有其他方式方法吗??谢谢老师
老师,深圳这边最新缴纳社保最低基数是多少啊
老师,这个一般纳税人的税费麻烦帮写下完整的分录
学堂老师,新成立的网咖娱乐公司,大税都有核定,主税,增值税,附加税,企业所得税,个人所得税,印花税,请问还会设计到别的税种吗?还有就是大部分都是无票收入,账务处理上我这边应该怎么处理呢?感谢老师指点
老师,建筑行业的人工费合同必须附在凭证后面吗?收据和发票呢?