
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
请教一下,在宝安或公明的,我公司原来在南山09年开始以生产型企业申请出口免抵退业务,11年申请的高新企业,出口免抵退业务一直都有在申报,2019年搬到福田,2000年的时候高新年审没通过,福田税局不让我们申报免抵退,说我们没有高新,又不是生产型企业(福田不认可我公司是生产型企)。公司现在想搬宝安或公明,不知道这两个地方的政策是怎么样的,像我们公司这种,还能不能做免抵退,宝安区和公明区的政策又是怎么样的?
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
计算工资时,因为没有交社保给个人的社保补贴怎么体现
我们是高新技术企业,生产研发一体,其中部分软件开发请的外部人员完成,收到的软件服务开发发票,计入哪个科目好些呢?
个体工商户开票出去开的工程服务,工人工是微信发放的,还能开些什么成本票回来那?
我们客户是法国的,货要给韩国,现在好像是他们已经下了快递单,那这样模式的话我们是不是就不能申请退税了?
我是人力资源公司,最近接了创业沙龙项目,应该开什么票据项目?
老师,您好!参加26年税务师考试,5科分2年考,25年学了税一。现在可以先学哪些学科?
老师,您好!我公司采购备品备件,金额2万元,我公司要付款,供应商说银行账户现在不能收款,让我把款从公司借出来转给供应商的老板个人,发票公对公正常开,请问老师,可以这样吗?
朴老师,请问,根据合同给做了固定资产验收单,需要安排人员签字盖章,还有需要填一下验收时间。然后会计根据此验收单转入固定资产核算。这几台设备的购入时间都是2017年和2018年,并且没有发票。现在让我们入账,这样怎么折旧,可以税前扣除吗?
老师,进口货物都需要交关税吗?有什么政策吗
①具有良好的商业信誉:提供承诺书或声明函加盖公章; ②具有健全的财务会计制度:提供承诺书或声明函加盖公章,老师可以给我一具这种吗