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您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?

2020-08-27 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-27 20:09

您好,应该是您的乖哦供货方是非正常户了,这笔税款没有入国库,所以您不可以退税,根据您这种情况,应该可能是协商不成的,或者您可以和税务局专管员协商试试。

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快账用户3297 追问 2020-08-28 14:32

现在跟税局那边的人联系,老是在帅锅,打这个电话说你打另外一个电话吧,反正就是来回帅锅

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您好,应该是您的乖哦供货方是非正常户了,这笔税款没有入国库,所以您不可以退税,根据您这种情况,应该可能是协商不成的,或者您可以和税务局专管员协商试试。
2020-08-27
同学你好 转出了就不能抵扣了 得重新开
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我又问了一个生产型的出口的那个老会计,他说他们生产型企业。如果要是没有出口发票什么的,其他的发票也是可以抵扣的,然后那个增值税这块儿,他们就是出口的那个生产企业说的就是还要需要交增值税。 这个会计说的是对的,前面一个是错的!
2019-12-03
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