就是这个文件 根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)的规定

老师,我们公司现在是刚申请的,一般纳税人,目前的发票还是万位的,因为我们要一下子要开300多万的增值税发票,还开万位的发票的话,肯定是不行的,因为太多了,因为不知道有多少个300万的发票要开,那就是要申请十万位的发票嗯,那老师你说这些我们要带一些什么资料过去给税务局申请这些呢?老师还想问一个问题,因为客户要求只开四张发票吗?那一张发票那就要七八十万吗?那就四张刚好300多万吗?那我想问一下这个可以可不可以只交税务局帮我们代开的,有没有帮忙代开这种业务?这个金额比较大。
老师,麻烦问下,我单位有个不坐班的同事,他算是个自由职业者,年底要结算劳务费的时候,他在税务局代开了发票,没有缴纳个税,说是在税局填写了报表,他个人收入和成本相减利润不用交个税,这个合理么?我可以用他开的发票做成本么,用不用在代扣代缴个人所得税?
老师,我问一下,我们的真实业务,取得对方提供的发票,现在开票单位说是虚开的,税务局要求我们进项税转出并补缴企业所得税。但我们是真实业务实际发生的,取得这样的发票,我们也是受害者,这个成本可以税前扣除吧?
老师您好,我想问下我公司租的厂房不能取得发票,是别的公司转租的,那么我们如何入账?如果取不得发票,租房成本是不是要在汇算清缴的时候调增?我公司目前是小微企业,应纳税所得额在100万以下,如果非要取得发票,我们必须自己出13个点的税,相比之下 ,还是不取得发票是吗?
个人独资企业做软件开发(小规模纳税人),取得80w收入,除了日常一些费用发票,取得成本发票的话,我们的成本就是人力(做技术)是不是得要他们去代开给我们,我们才可以递减所得税?是要专票还是普票呢?这样的话,他们是不是也得自己缴纳个税了
公司基建期的第三方项目评审报告计入在建工程吗
老板说要把某一。个业务的。收入。银灰。做三个月分摊。具体分录应该做怎么样的账务处理?
老师,我的这项目重复了,两个现代服务,需要改哪里?
淘宝上有消费券是这样操作的,用户购买商品的时候,平台先行垫付了这部分消费券的金额,商家收到的货款是包括这部分的消费券金额,等用户确认收货后,平台再从商家账户上扣回这笔消费券的金额,实际上是商家对用户的优惠,只是走了平台代付这个过程,那这个怎么做账,是应该计入销售费用呢,还是可以冲减货款,我们统计收入的时候已经把这部分计入到收入了,平台扣款的时候是没有按每笔订单扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要开多少成本票呀 比如我要开152000 6个点的专票出去 我要收多少成本票合适呢
年末净资产减少300万,是待摊费用的280万,可以向税局直接说是待摊掉的吗
老师:计提安全生产费用按年的话,什么时候计提,分录怎么计?生产企业计提的标准是多少?
我开了3%的普票 金额7800元 并季度在30万免征范围内 需要缴纳增值税么
淘宝上有消费券是这样操作的,用户购买商品的时候,平台先行垫付了这部分消费券的金额,商家收到的货款是包括这部分的消费券金额,等用户确认收货后,平台再从商家账户上扣回这笔消费券的金额,实际上是商家对用户的优惠,只是走了平台代付这个过程,那这个怎么做账,是应该计入销售费用呢,还是可以冲减货款,我们统计收入的时候已经把这部分计入到收入了
水利建设基金怎么做账,要计提吗