借预付账款 贷,银行存款, 然后按月分摊,借制造费用贷预付账款 对的是的, 是这么理解的,
老师您好,我想问下我公司租的厂房不能取得发票,是别的公司转租的,那么我们如何入账?如果取不得发票,租房成本是不是要在汇算清缴的时候调增?我公司目前是小微企业,应纳税所得额在100万以下,如果非要取得发票,我们必须自己出13个点的税,相比之下 ,还是不取得发票是吗?
你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
我们公司可以享受小型微利企业所得税优惠政策,比如说我们公司租的房租费没有取得发票,与其去税务局代开(税率很高),还不如先无票做进账,等汇算清缴调增的时候,还只要交2.5%的企业所得税,对吗,是不是这个道理?
你好,老师,前几天我做汇算清缴的时候以为租赁厂房的发票不能来,就把5万块钱房租调增了企业所得税,并缴纳了,现在房租发票又开进来了,我还能改申报表吗?这个税是给退还是抵下期的所得税?如果改报表的话税务风险大不大?这个应该怎样处理比较好?
请问下老师就是我做汇算清缴的时候,就是比如公司有房租,不能税前扣除,因为没有取得发票。是在这张表的其他里面填吗?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
也就是租房的成本在汇算时,调增的税是按照2.5%交税是吧,相比13个税点来讲,对企业更为有利,那么,对于一年20几万的租房费用,几年都是无票入账,在税务上有什么风险吗?或者说税务局那边有什么问题没有?请再次回答,谢谢老师!
你好,利润100万以内的小型微利企业税率是2.5%,只要有实际业务,账上可以做,你没有抵扣所得税,没有影响的。
老师:我还有个疑问,如果要票,自己出13个点的税费,这13个点自己公司不是又可以抵扣销项税了吗?并且有票的业务在汇算清缴的时候也不用调增了,这不是还是自己出税点比较合适吗?
不可以 额外支付的 支付的房产税 这些的
老师:实际业务是对方开的不是房租,他们开给我们的是入成本的材料票。因为他们是转租。
你好你能用的上可以的。