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Q

老板说要把某一。个业务的。收入。银灰。做三个月分摊。具体分录应该做怎么样的账务处理?

2025-11-20 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-20 15:19

您好,意思是按三个月来确认收入吗

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快账用户4105 追问 2025-11-20 15:25

对的,老师

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齐红老师 解答 2025-11-20 15:30

合同上面这样约定就可以,然后开了发票确认收入就可以

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快账用户4105 追问 2025-11-20 19:11

资产负责表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表净利润的累计数,怎么找原因?

资产负责表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表净利润的累计数,怎么找原因?
资产负责表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表净利润的累计数,怎么找原因?
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齐红老师 解答 2025-11-20 19:12

你看下是不是调了账

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快账用户4105 追问 2025-11-20 19:12

我应该查哪几个科目的明细账?

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齐红老师 解答 2025-11-20 19:19

看是不是有以前年度损益调整和利润分配这两个科目

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你好;     可以的;   那你们就新成立公司; 以新公司去  与客户签订合同即可 ;         注册营业执照范围包括你们会开展的业务范围即可   
2022-04-28
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-03-28
你好,没有开票的话,按照未票收入确认 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-10-14
您好,未开票的那些,月底也正常结转利润的,借 银行 贷 收入  然后等开票了再红冲,采购的话,借 库存商品 贷 应付账款——暂估入库款
2023-10-12
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