
老师您好,建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理?养老和失业只交了7月份,工伤保险交了7月8月9月,单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是,代办说不能给这些人走工资申报个税, 我这边应该怎么做账务处理呢? 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费,在9月份,我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
老师您好,请问: 前任会计,12月份没计提社保费,也没缴纳。2024年1月才补缴的,这个我补分录时,是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借:管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷:银行 发放12月工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗?那个以前年度损益调整分录,应该怎么写?我需要更正去年的报表吗?更正利润表、资产负债表?
老师,您好,我们12月份有补缴一位员工的社保,因为涉及到几块钱的滞纳金,是他个人承担,当时人事把扣的社保费放在应发合计前了放错位置了,应该是放到应税后的,导致没申报这部分的社保,现在1月里的账怎么调整呢?
我司现在1月对24年7-12月养老保险基数调整补缴,单位补缴1802.34,个人补缴930.24,实际都在今天补缴完成 24年7-12月原来的工资和社保全部都按原来的正常计提,且7-11月的工资已经发放,12月的工资是本月底发放。 1月补缴7-12月社保的分录: 借:应付职工薪酬-社保(单位承担)1802.34 其他应收款-社保(个人承担)930.24 贷:银行存款2732.58 补计提7-12月社保的分录,这个计提是计提在12月 借:管理费用(单位承担)1802.34 贷:应付职工薪酬-社保(单位承担)930.24,实际补缴社保借方:其他应收款-社保(个人承担)930.24 这个分录,要怎么处理呢? 是要直接在12月的应付工资里面扣掉员工这930.24元吗?,申报12月的个税,也要减掉930.24这一个人所承担的养老费用吗
你好老师 2024年7-11月份的社保基数上调了,我们企业在12月底的时候申报缴费了。我想问员工们的每个月补缴了88.03块钱。社保个人部分一般是可以在个税里面去进项抵扣,那我这个补缴的部分应该什么时候给员工申报? 我可不可以在2025年1月个税所属期里面申报?给员工们抵扣啊? 因为我现在在做12月份的工资,我们是这个月计算和发放上个月的工资的。然后补缴的部分我是在12月份的工资里面扣的。
老师,电商核定征收的个人店铺,是交1%的增值税和5%的经营所得吗?
老师好,麻烦问一下备用金用对私转还是对公转呀?后期员工会找发票来冲账,但是也不知道能找到那么多票没有,所以想问一下对公转还是对私转呀?
企业所得税季度申报表实际支付的应付职工薪酬包括今年发放往年的吗
老师,2025年的本年利润是734996.26元,但是资产负债表的年初余额是-6446653.48元,期末余额是-5704457.22元,差得出742196.26元,这样算正常吗?
老师核定征收的个体户,经营所得税率怎么算的呢?有没有速算扣除?
点了查询就出来图片上的,然后就点不开
老师,你好,钢材贸易行业,税务稽查,上家逃跑,进项发票72万,私户资金回流20万,这种情况72万的进项发票,进项税额都要进项转出吗?还是只需要转出回流的20万的金额?税务局一般会怎么处理呢?
老师好,我想问哈我们这个月工资包含个人应该交的社保合计105384.7,这里面个人应该交社保5143 公司 应该交11915.97 我计提工资的完整的分录改怎么做?老师给我个完整的会计分录,从计提到发放并带上数字,我老是在数字这里搞混,谢谢,
老师想问一下;我们公司总经理合同和社保都是和总公司签的;社保也是在总公司缴纳申报;支付工资的时候是总公司付一部分,我们公司付一部分;这种个税怎么申报是合理的呢
老师你好请问缴纳印花税分录如何写呢?