可以那样做的,没问题的哈

老师 员工借支时 会计分录记】 借 :其它应收款 XX人 500 贷:库存现金 500 报销时(车辆加油550 补50现金给的) 会计分录记为 借 管理费用—汽车费用 550 贷 库存现金 50 其它应收款 XX人 500 可以吗?
老师,公司员工直接拿票来报销,我是直接借管理费用xx,贷银行存款,还是先用其他应收款过渡一下,借其他应收款xx员工,贷银行存款,然后再借管理费用xx,贷其他应收款xx员工
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。10借:管理费用2100贷:库存现金500其他应收款1600预借时:借:其他应收款1600贷:库存现金1600怎么填记账凭证
请问老师,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付报销了这笔加油费 分录: 1、转字 借:管理费用—交通费500 贷:其他应付款500 实际支付时: 2、付字 借:其他应付款—500 贷:银行存款500 12月1日做账时候是不是要做这样的两笔分录呢
几年前暂估库存商品己经次年调整所得税了,后期材料员也付完款了挂在其他应收款上可以直冲掉?
老师好,每年的总账和明细账需要打印吗?谢谢
请问海关备案是网上备案还是去现场?
老师,我们暂估拿不到发票了,可以做借:暂估应付 贷:其他应收-法人,来调整吗
老师好!请问新购二手折叠机,价值4万多元按什么年限计提折旧呢?之前账上有折叠机是按10年,我现在可以按5年吗?还是必须和之前的一样按10年呢?谢谢老师!
(应发金额*0.8-5000)*0.03=实发金额 这个是帮缴纳个税的公式,我看不明白,为什么是要成0.8呢?
应付暂估的定义是不是未收到供应商的发票?
问一下,个人所得税申报如果是从25年1月开始有问题,需要更正,更正顺序是怎么样的
外经证预交了增值税和附加税,申报的时候抵减了增值税,附加税预缴的会计分录怎么冲销呢
老师你好,回收纸制品,然后再买给厂里,属于再生资源回收吗,能享受即征即退的政策吗?