11月份你没有做的话是这么做的

去年12月支付话费528元,发票开的是500,其中28元是预付话费(发票下个月会开),当时528元全做费用了,今年1月支付话费400元,发票开的是428元,我今年1月分录应该怎么做?我可以做借管理费用428,管理费用28(红字)贷银行存款400吗
请问老师,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付报销了这笔加油费 分录: 1、转字 借:管理费用—交通费500 贷:其他应付款500 实际支付时: 2、付字 借:其他应付款—500 贷:银行存款500 12月1日做账时候是不是要做这样的两笔分录呢
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师,公司的日常开支都是老板的姐姐支付,有些能开票,有些不能开票的,那我们做分录的时候是 借管理费用 贷其他应付款 然后公司支付这笔开支给老板的姐姐后就 借其他应付款 贷银行存款 是这样做分录吗?
老师你好,我是小规模,10月份法人从公户提走一万元,我分录是 借:其他应收款——法人名字 10000 贷:银行存款 10000 12月份公司从网上买了很多办公用品,是法人自己微信支付的,这个时候能不能这样做分录? 借:管理费用——办公费 贷:其他应收款 法人名字
公司开通的钢铁会员费,计入哪里?管理费用-会员费吗
法人私户转公户时怎么备注
公司现在没有进项票,预收货款客户非要先开票在付款,但是这样开票的话我们就是直接交13个点税了,有什么办法吗处理这个事情?
老师,物业公司疏通下水道这个应该是开什么类型的发票呢
老师好,工商年报,资产状况这块 选择多报合一 是不是自己看不到数据的 税务汇算清缴已申报成功
老师,我们小规模,建筑行业,现在进行劳动保障2025年报时,审查年度工资表应付工资总额应该根据什么填?要是系统比对的话会和哪个数据比对,我应该按哪个数填才不会出错
公司的股东变更,原来的实收资本-老股东科目直接变更为实收资本-新股东吗
老师,建筑企业的增值税税负和企业所得税税负率各是多少?
一个人在两家公司入职,可以吗,其中一家买社保
朴老师,电商公司刷单是不是比较敏感?公司的刷单费用做账是不是不要直接写刷单?原始凭证的刷单记录也不要放到记账凭证后是吗?
那老师是不是,1、转字(11.25)的分录可以11月份做, 2、付字(12.1)的分录12月份做是吧
是的是的是的是的是的。