增值税是无法避免的

老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
老师您好,我们单位是卖车的,前期那会把进项税抵扣了,别都放了库存里边了,现在库存该怎么消化,有哪些途径可以避点税
老师,我们购买的产品销售单就是送货单是A公司,发票和合同是B公司可以吗
老师,请问我们公司卖了一个车,折价卖的,然后我要报增值税报表那个收入。做分录是借。固定资产,贷,固定资产清理。销项税费。这个报增值税报表上面的收入怎么在利润表上面提现呢?
老师,我们购买的产品销售单就是送货单是A公司,发票和合同是B公司可以吗
年底的奖金可以单独核算吧,会不会最后跟整年的工资并到一起算个税吗?
年底奖金发放144000怎么操作
大专或者本科 从入学到毕业的学校管理财务流程(包括交报名费,学费,考试费)避免漏缴费用,财务规避风险的完整流程
请问老师,股东打款30万未备注投资款三个字,现在税务局不承认,如果股东现在重新打30万备注投资款,到账后就转给股东,那有没有抽逃注册资金的嫌疑?
水草植物开发票是开免税吗
小规模纳税人办减资需要提交什么资料
个体工商户需要去税务局登记税务吗
老师,如果转入固定资产呢?
转入固定资产,不用交增值税
这个转固定资产合理吗
转为自用,才能转固定资产
这个装载机怎样才能算自用
过户到公司名下,办理上户
这种车现在不需要上户,如果从库存转到固定资产,系统会监测吗?
从库存转到固定资产,系统不会监测
那就转了,慢慢消化也行吧
也不需要开什么租赁票啥的吧
咱们从哪年开始进项税认证时间没有年限规定,以前是不是一年内就得认证?