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老师小规模季度普票未超过30万,增值税申报表只显示本期应纳税额是百分之三的税额,没显示百分之一的税额

2025-11-21 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-21 08:47

填写免税销售额:先核算不含税销售额(含税金额 ÷(1%2B1%)),将其填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 10 栏 “其中:小微企业免税销售额”。此时申报表第 18 栏 “其中:小微企业免税额” 会自动算出按 3% 计算的免税额,这是正常的报表逻辑。 无需额外填减税栏次:因为你全程享受的是免税政策,而非部分征税的减税政策,所以不用填写 “本期应纳税额减征额” 栏次,也无需填报《增值税减免税申报明细表》,直接提交申报即可。

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快账用户2434 追问 2025-11-21 08:50

老师百分之一的部分自己手动计算吗 得转营业外收入啊

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齐红老师 解答 2025-11-21 08:51

是的,系统自动出来的都是百分之一 你可以手动改,你问问当地12366

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快账用户2434 追问 2025-11-21 08:55

老师我这里显示的只有百分之三的,没有百分之一的

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齐红老师 解答 2025-11-21 08:56

小规模不是季度申报吗?你现在不应该报呀 上个月季报系统有问题,税局都让手动改了

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填写免税销售额:先核算不含税销售额(含税金额 ÷(1%2B1%)),将其填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 10 栏 “其中:小微企业免税销售额”。此时申报表第 18 栏 “其中:小微企业免税额” 会自动算出按 3% 计算的免税额,这是正常的报表逻辑。 无需额外填减税栏次:因为你全程享受的是免税政策,而非部分征税的减税政策,所以不用填写 “本期应纳税额减征额” 栏次,也无需填报《增值税减免税申报明细表》,直接提交申报即可。
2025-11-21
你在减免税明细表2-4列填减免的2%
2025-11-21
你好,300填写到第一栏和第三栏里面减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-14
是全额按照百分之一缴纳增值税
2023-12-21
1%,如果咱一个季度小于30万,你就不用考虑系统带出来的数据。
2023-10-25
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