对的是的,2%的不用管 普通发票的也需要降税分开,如果不需要交税的,结转到营业外收入。
现在按减百分之一增收增值税,我小规模纳税人,一季度没有30万的销售额,那免税的那部分增值税要计入营业外收入,是按百分之三的税额计营业外收入还是安百分之一的税额计营业外收入(普票上开的是1%开的票)?
小规模税率百分之三 ,本季度按照政策开票百分之一税率下开票含税收入76180元,本季度没税额。。。那我忽略政策下开票税率的百分之一税率,直接用含税收入按百分之三算不含税收入填写增值税主表10行,好么? 如果有我按百分之一填写主表10行,后果就是税额和不含税收入想加不等于开票金额。。
老师,小规模纳税人申报不足30万,百分之一的增值税,但是增值税申报表第10栏增值税就显示百分之三的增值税额,做账时怎么处理,转营业外收入是按照百分之一算还是按照百分之三算?
老师好,我是小规模纳税人增值税开票按减征额百分之一的税率开票,专票做账时,那百分之二的税额不用显示吧,普票做账时税金和金额都计入收入,对不?
老师,小规模纳税人现在是按照百分之三减按百分之一开票的,那我们做账的时候,是按照百分之一还是百分之三计提增值税呢?电子税务局的申报表是显示百分之三的,谢谢老师
季度交的印花税 是个人扫码支付的 这个需要做账吗
@小菲老师,别的老师别回答?
汇算退税后,未分配利润与净利润勾稽不上,差额就是退税金额,要不要调整财务报表啊
您好老师,新公司报企税资产总额换算后是0.42715万元,要保留几位小数。谢谢老师
公司一般纳税人,本来业务是和D公司,公司购买D公司货物。现在为了收到发票,通过B和C公司走账,打款给B和C公司,B公司和C公司给我们公司开发票,D公司给B和C公司开发票,我们公司实际结算还是和D公司。这个内账怎么做呢?要考虑公司开的增值税,增值税科目分为已开进项,和未开进项,因为老板想知道账上每个月欠税金额。比如4月,我们给B打款30万,给C打款200万,C给B打款50万,B给D(真实公司)打款45万。B给我们只开了20万的票,B给C只开了40万的票,C给我们开了10万的票。最后D给B就开的实际结算54万的金额。把未开进项和已开进项考虑起来,而且4月确认成本,应该是实际54万这部分金额。并且4月要交增值税,这个内账应该怎么挂,请老师帮我详细一点借贷
物业公司物业费一年交一次,我季度报税怎么去合计这个物业费那,老师,
老师,税局让提供一份2022年属于小型微利企业的情况说明,从业人数和资产总额的计算过程怎么写?
环保保护税噪音不超标,要填报吗?
老师,之前我们开具了原木的农产品收购发票来抵扣进项税,到现在自查税务要求把一部份不合手续的做进项税转出,想问一下如果转出的分录要怎么做呢
老师 我公司是小规模公司采购成本 对方是一般纳税人 给我们开的发票是13%专票,请问小规模公司收到专票有没有风险 具体该怎么操作呢、
哦哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。