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老师小规模增值税申报表上未超过30万普票只显示百分之三的税额吗,没显示百分之一的呀

2025-11-21 09:12

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填写免税销售额:先核算不含税销售额(含税金额 ÷(1%2B1%)),将其填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 10 栏 “其中:小微企业免税销售额”。此时申报表第 18 栏 “其中:小微企业免税额” 会自动算出按 3% 计算的免税额,这是正常的报表逻辑。 无需额外填减税栏次:因为你全程享受的是免税政策,而非部分征税的减税政策,所以不用填写 “本期应纳税额减征额” 栏次,也无需填报《增值税减免税申报明细表》,直接提交申报即可。
2025-11-21
你好 账上按1%的来做的
2021-01-18
您好 请问发票是按多少开具的
2021-01-19
1%,如果咱一个季度小于30万,你就不用考虑系统带出来的数据。
2023-10-25
你好,300填写到第一栏和第三栏里面减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-14
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