咨询
Q

老师小规模增值税申报表上未超过30万普票只显示百分之三的税额吗,没显示百分之一的呀

2025-11-21 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-21 09:13

你在减免税明细表2-4列填减免的2%

头像
快账用户1576 追问 2025-11-21 09:21

老免税额手动计算吗百分之一的,得计营业外收入啊,报表上没显示百分之一的税额呀

头像
齐红老师 解答 2025-11-21 09:24

就是把减免不交的1%增值税转入营业外收入

头像
快账用户1576 追问 2025-11-21 09:24

自动计算吗

头像
齐红老师 解答 2025-11-21 09:26

就是发票上的税金,自己结转到营业外收入

头像
快账用户1576 追问 2025-11-21 09:27

发票上只显示百分之三的了,没有百分之一的税额

头像
齐红老师 解答 2025-11-21 09:30

开普票只能开1%,专票可以开3%,开票是可以选择税率的

头像
快账用户1576 追问 2025-11-21 09:48

老师我现只看报表做账,报表上是无票收入,都是普票未超30万,但是只报表上显示百分之三的税额了,我做账只转百分之一的,我得手动计算吗

头像
齐红老师 解答 2025-11-21 09:50

是的,就是自己手动计算的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你在减免税明细表2-4列填减免的2%
2025-11-21
填写免税销售额:先核算不含税销售额(含税金额 ÷(1%2B1%)),将其填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 10 栏 “其中:小微企业免税销售额”。此时申报表第 18 栏 “其中:小微企业免税额” 会自动算出按 3% 计算的免税额,这是正常的报表逻辑。 无需额外填减税栏次:因为你全程享受的是免税政策,而非部分征税的减税政策,所以不用填写 “本期应纳税额减征额” 栏次,也无需填报《增值税减免税申报明细表》,直接提交申报即可。
2025-11-21
1%,如果咱一个季度小于30万,你就不用考虑系统带出来的数据。
2023-10-25
你好,300填写到第一栏和第三栏里面减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-14
直接就是减免额应该按照做账的百分之一
2024-07-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×