借:管理费用-社保
贷:应付职工-社保
计提公司部分就可以,支付工资再扣个人部分

老师,我们有个员工在5月底离职,但是单位6月还交了社保,我做在工资表里不体现她,做个分录借现金,借管理费用负数(个人和单位社保)对吗
老师,我们单位有一部分员工的社保是单位给拿,有几个员工是需要承担个人部分的,我们是3月份开始缴纳的保险,在开3月份工资的时候在扣回个人部分,麻烦老师帮我看看我的分录对不对
我们这里每个月多扣350元的职工工资用于代缴个人养老保险部分。我这个图片的会计分录做的对不对
老师,我们公司是新参保单位。像失业保险我这个月初去开户,已经将职工参保进去了。前两天失业保险已经扣费,单位和个人部分的失业保险已经从基本户扣费了。那我这个月怎么做账?单位部分先计提再发放?参保的这两个人都是管理部门的,那我做账,单位部分,计提和发放做在一笔凭证上,借:管理费用-社会保险费,贷:应付职工薪酬-社会保险费-失业保险,再接着做发放的,借:应付职工薪酬-社会保险费-失业保险,贷:银行存款。个人部分的失业保险,是在下个月发4月份工资的时候从工资里面扣,那我这个月做账是直接做,借:其他应收款-社会保险费-失业保险,贷:银行存款。下个月发4月工资,再在发工资的那笔账务里面做,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社会保险费-失业保险,贷:银行存款。是这样子做这种业务的账务处理吗?
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
老师 我今天在收到Word 中有 打开文件有几个字底下有红色划线,为什么打印预览时候 看不到, 对方是怎么操作的。
固定资产折旧24年7月份固定资产卡片计提59815.38元,未计提账务调整的62167.3元,同月账面因账务调整计提折旧62167.3元,未计提59815.38 元。2025年10月对上述问题进行调整,调整后固定资产卡片折旧额为,,元,账面折旧额为,,元,差额为62167.3元,老师,这个能不能在解释一下,
老师,什么叫运营支出?
个体户的经营所得按什么比例缴税,一个月免税额是多少
老师,我名下有个营业执照,是家纺的,能开服装的票吗
买人家的蒸汽产生的回榴水在卖给人家直接冲制造费用,不记收入可以吗
老师,请教一下,公司其中一个大股东做唯一最终受益人的话,在填写受益人备案的时候,持股比例是写工商登记的还是写100
老师请问一下,10月帮朋友交了一个月社保,钱她是私转给我的,不做工资和报个税,以后也不给她交了,这个费用可以这样处理吗? 借:其他应付款1183.96 贷:银行存款1183.96 平账借:库存现金1183.96 贷:其他应付款1183.96
电脑重新安装了系统,电扣缴端数据都没了,怎么办
运输公司的装卸费入成本还是费用