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老师,我们单位有一部分员工的社保是单位给拿,有几个员工是需要承担个人部分的,我们是3月份开始缴纳的保险,在开3月份工资的时候在扣回个人部分,麻烦老师帮我看看我的分录对不对

2022-03-09 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 15:00

您好 请问您的分录在哪里

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快账用户1584 追问 2022-03-09 15:01

没发过去

没发过去
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齐红老师 解答 2022-03-09 15:03

计提的时候 借:管理费用-社保费等 贷:应付职工薪酬-社保费 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 上交社保的时候 借;应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 借;营业外支出  员工的社保是单位给拿 贷:银行存款

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快账用户1584 追问 2022-03-09 15:04

社保费用区分制造费用和管理费用吗?

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齐红老师 解答 2022-03-09 15:05

社保费用区分制造费用和管理费用  我写的等 您计提的时候自己区分一下

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快账用户1584 追问 2022-03-09 15:09

老师有没有简单一些的啊,我们是先垫付,后扣回

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齐红老师 解答 2022-03-09 15:57

上交社保的时候 借;应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 借;营业外支出  员工的社保是单位给拿 贷:银行存款 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 应该这样写分录的

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快账用户1584 追问 2022-03-09 16:18

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-09 16:29

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问您的分录在哪里
2022-03-09
社保基数是按照工资金额来计算的,还欠公司的那就挂往来,下个月发工资的时候直接扣除就可以了
2020-03-25
你好实际你们给他支付的吗
2020-12-13
你好,这两种做法一个样呀,应发工资不就包含实际发放的,加上个人承担的社保个税啊。
2023-12-04
计提318.6的工资就把账做平了
2022-04-01
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