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供应商有很多发票是按照原价100开过来的,其实是有20返款可以抵扣货款的,应该开100正数和20负数,已经做进项抵扣了,怎么办呢 是否可以采用销售折让,就是以后有新合同用返款抵扣,然后开票选销售折让,按实付金额开?

2025-11-21 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-21 14:41

后边开负数发票做返利处理

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快账用户6466 追问 2025-11-21 14:41

开负数发票?

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快账用户6466 追问 2025-11-21 14:42

因为涉及很多发票,可以批量开不?怎么开呢?

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齐红老师 解答 2025-11-21 14:42

返利就是开折让的负数发票

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快账用户6466 追问 2025-11-21 14:46

因为有些发票有返款的当时按原价开了,返款没有开负数。那比如应付1000,实付800,用了返利200,开票就开正数1000,然后再开负数200是吗

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齐红老师 解答 2025-11-21 14:48

是的返利需要开负数200

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快账用户6466 追问 2025-11-21 14:51

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-21 14:51

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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后边开负数发票做返利处理
2025-11-21
你好,1 没有风险。2没有税务风险。
2022-07-24
您好,分录对的。供应商开红字发票就要申报进项转出。这个科目可以有余额的,因为在 应交增值税二级科目下,您结转也行,结转到应交税金-未交增值税
2024-05-13
你好,学员,题目是乱码的
2022-09-20
你好,那你现在需要做进项税额转出,但是你后期不抵扣了吗
2024-04-13
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