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老师,想问问现实实务中会不会存在很多收到供应商的发票发现开错了又重新看了一张正确的,然后相关人员只是将正确的发票给了财务的情况,这样财务就没有入账之前的蓝字和红字而只入账了正确的发票,是合理的吗

2025-11-21 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-21 17:55

可以那样子的,只做正确的发票就行

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相关问题讨论
您好,您的操作流程是对的。 做账思路是,把原来做账的分录冲出来,再做正确的分录。
2022-01-14
同学,您好。数电票开错后红冲并重新开具正确发票,在财务处理上可以按照正确发票的内容进行正常的账务处理。这种方式相对简洁,减少了财务工作量。至于开出的错误和红冲的发票的电子版在电子税局随时可查,不用特意保存。
2024-10-12
贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入
2025-06-05
做一次就可以,多开红字不需要重复做,
2020-09-27
你好,你自己作进项转出申报的时候在附表二填写就可以了。
2021-09-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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