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老师,请问我2024年开具的发票确定了收入,因税务局打电话来说税点开错了,等我把相应的发票红冲完后,税务局又说没有错,但是我在2025年6月相当于红冲了相应的发票和开具了相应发票,正负金额都是一样的,请问老师这样的情况账务怎么处理??

2025-06-05 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 10:03

贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入

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快账用户3640 追问 2025-06-05 10:34

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-05 10:34

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入
2025-06-05
你好!没有取得纸质红字发票吗?
2024-10-28
同学你好 这个直接冲减了,不填写
2020-10-14
您好,我们正常来做分录,红冲原3%分录,再按发票做1%分录就可以的,这个差异不大,我们也不用更正23年年报和所得税汇缴申报表,直接影响24年报表,我们按报表数据申报就可以,不用特殊处理
2024-08-07
同学,你开的金额是不含税,红冲也是不含税,这个没有问题
2023-09-14
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