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员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
又要美化科目余额表,老师,辛苦你下吧,改下,10月份的
好的,要求是啥呀,跟以前一样么,上次我改的就是10月报表
他要改科目余额表,不是报表。十月的用品的
哦哦,根据报表来改科目余额表,配套的,原始10月科目余额表的发我了么,原始的10月报表也发我一下
好的,老师,你的号是多少来着
401566729,发了告诉我一下哦,这个不急吧
老师,我把科目余额表发给你啦,那10月份的原报表没有,我记得是你用九月份的,改的,老师,你看下收到了吗
老师,你多久能做好呀
用这个报表么,9月的, 这个科目余额表不行,要1-10月, 周末也不上班,这个改没有这么快的,我得早起给您调整,不能有其他事打扰
你要一到九月的科目余额表吗?
1-10月科目余额表,期间就是1-10,因为要和负债表,利润表是配套的,
老师,你就说要啥吧,我没懂
导科目余额,期间就是1-10月,
我发给你的是几月份的,不是1-10月份的吗?
不是,发的只是10月的
你要的是 1-10月份的科目余额表吗
是的,导出的时间界面给我看一下行不
老师明天传给你扣扣邮箱吗?
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
咋昨天晚上没发我呀,这个我得起早做的,白天没有这个脑袋,有其他事,哈哈