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刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?

2026-04-27 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-27 09:53

同学,你好
那你销项和进项,是不是一直有余额?

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快账用户6634 追问 2026-04-27 09:55

是的, 222100101 进项税额 2026年3月 本年累计 65,462.36 借 2,770,520.15 222100105 销项税额 2026年3月 本年累计 256,875.01 贷 6,723,524.60

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快账用户6634 追问 2026-04-27 09:56

已交税金也是一直有余额

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齐红老师 解答 2026-04-27 09:56

同学,你好
最好做一下结转分录

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同学,你好
那你销项和进项,是不是一直有余额?
2026-04-27
可以的,可以这么做的。
2023-12-27
可以的,可以这么做
2025-03-18
你好 是这样处理的 理解没错
2022-01-06
 你好;     借:应交税费_应交增值税-销项 贷:应交税费_应交增值税_进项 应交税费_应交税费-转出未交增值税   结转 :借   应交税费_应交税费-转出未交增值税 贷    应交税费_未交增值税  ;次月   交税时:借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款   ;按这个来写分录    
2022-05-19
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