同学,你好
借:应交税费
贷:银行存款
借:以前年度损益调整
贷:应交税费

老师好,小规模纳税人之前的主营业务收入要退款,分录应该怎样做?
请问小规模纳税人去年免增值税部分没有处理账务,直接借银行存款贷主营业务收入,没有贷应交增值税-免税部分。请问今年如何补记分录?需要更正营业外收入后怎样修改已提交的企业所得税年度申报表?
老师我们企业小规模,企业所得税中招待费调增了,但总体仍是亏损的,不用交税。这样我需要怎么做调增这部分的帐务呢?上传税局的财务报表需要调吗?
小规模纳税人内账,平时的销售都是价税合计入帐的,季度申报增值税的时候,怎样用主营业务收入红字做会计分录?
老师好。是(小规模项目咨询管理公司,请问一下怎样建账?会计分录怎样()做?开出销项专用发票时,借:应收账款 贷:营业收入 应交税金-增值税。到税期申报时要交增值税、城建税,这(城建税)怎样去记分录?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
增值税和附加税都是这样做分录吗?
同学,你好
附加税是这样做的。
增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
这样增值税不平帐的
同学,你好
你收入有补做分录吗???
因为2015-2019年补交税款是税局录入叫老板交款的,帐上无补录这部份的收入
同学,你好
这个收入分录要做的
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税-销
之后应交税费-应交增值税-销结转到应交税费-未交增值税
这间个体户之前是无做帐的
有无办法只做交税款分录不做收入吗?
同学,你好
那你补交增值税,会挂着的
税局录入的,系统也查不了这些申报表,不能清楚收入多少,收入不能入帐,但是有公户扣税回单和税票,这样怎样入帐平帐。
同学,你好
那就用
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利
不用计提应交税费是吗?也不录应交税费科目吗?
同学,你好
不录入了
这样符合吗?
同学,你好
是可以的
就只做这一笔分录 借:以前年度损益调整 贷:银行存款,不用结转以前年度损益吗?
是不是还要结转未分配利润才对
同学,你好
嗯嗯,是的,还要结转未分配利润