销售自产的秸秆是农产品,免税。分配利润交个税20%

某县城的某化妆品有限公司是一个从事化妆品生产、进口和销售的企业。该公司为增值税一般纳税人。该化妆品公司2021年12月的主要购销业务如下:1.从国外进口一批化妆品,海关核定的到岸价格折合人民币为80万元,公司按规定向海关缴纳了关税、进口环节的消费税和增值税,并取得了相关完税凭证。2.从国内其他企业购进生产用的原料、生产用电力、生产用水、生产用包装机,取得的增值税专用发票注明增值税税额共40万元。3.从农业生产者手中购进免税的农产品用于生产化妆品,开具的农产品专用收购凭证注明收购金额为5万元。4.公司将进口化妆品的80%与国内购进的原料及农产品重新加工成成套化妆品,当月销售给其他商场并开具增值税专用发票,应收不含税销售额700万元,由于月底前收回了全部货款,给购货方2%的折扣,实收货款686万元;直接销售给消费者个人,开具普通发票,取得含税销售额50万元;其余作为职工福利发放给职工个人,按同类化妆品销售价格计算的不含增值税的销售价格为60万元,其生产成本为40万元。已知:化妆品适用的消费税税率为15%,关税税率为25%,成本利润率5%,所有扣税凭证均通过了税务机关认证。请完成以下
请问老师,农业合作社的玉米秸秆打包卖给电厂,算是农场品吗,属于免增值税的吗,合作社总共5个农民,最后的利润是不是直接分配给5位农民就行了,分配要交什么税。
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分配交20%那是按照企业分红的利率算了。合作社平时是不是也可以开工资老师
给对方电厂开的是专用发票,这不影响我们农场品的免税吧,农业
那么直接开工资,分红少交个税。开的是专票要交增值税
老师那甲方电厂要求必选是专票,我们合作社需要交增值税,那么我们的进项呢,是不是就是这5人要给合作社也开发票呢,然后有一部分秸秆是买的合作社5人家之外的秸秆这个用不用农民给合作社开发票,合作社作为进项呢,
向农民收购的秸秆,申请开收购发票
好的老师那就是需要申请开收购发票,收购发票老师是不是合作社申请开呀。老师这个秸秆是不是也不符合免征企业所得税的范畴
是的,是合作社申请开,那个秸秆不符合免征企业所得税的范畴
谢谢老师,合作社的左右凭证也都是要凭发票才能入账的对不老师,和企业是一样的,有收据等能在企业所得税前扣除吗
是的,都是需要发票才能税前扣除,只是收据不行
老师,那我们合作社开的收购发票是可以计算抵扣进项税的是不,那如果能抵扣的话是按照9的税率吧,农业合作社还分小规模和一般人吗,合作社小规模的话是不是也同样享受月不超过30万免增值税政策,也同样可以按照小微企业享受企业所得税吗
合作社收购秸秆免税政策 关于合作社收购秸秆的免税政策,我们可以从以下几个方面进行详细解析: 一、合作社收购秸秆是否免税 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税。秸秆作为农业生产过程中的副产品,通常被视为农产品的一部分。然而,对于合作社收购秸秆是否免税,关键在于秸秆是否被视为农业生产者“自产”的。法规1 如果秸秆是由合作社成员自己生产并直接销售给合作社的,那么这种销售行为可以被视为农业生产者销售自产农产品,从而免征增值税。 如果秸秆是由非合作社成员生产并销售给合作社的,或者合作社从市场上收购秸秆,那么这种收购行为可能不符合“自产农产品”的定义,因此可能无法享受免税政策。 二、合作社相关免税政策 除了上述针对秸秆的免税政策外,合作社还可以享受其他相关的免税政策: 农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 增值税一般纳税人从农民专业合作社购进的免税农业产品,可按规定的扣除率计算抵扣增值税进项税额。 对农民专业合作社向本社成员销售的农膜、种子、种苗、化肥、农药、农机,免征增值税。
老师那我们这个合作社就是一个小规模的企业,开给电厂的是1个点的专用发票,秸秆从合作社成员处买入的话,开的收购发票是免税的,那是不是也不能抵扣了,合作社属于收了免税的秸秆发票,有给甲方来了1%的专票,免税的秸秆发票是不是只能作为合作社的成本了
是的,你们不能抵扣的进项的,那个收购发票直接做成本