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请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?

2025-11-24 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-24 12:27

两种方法一种是反结账修改,做到去年十二月份,然后增值税所得税,财务报表都要修改 还有一种方法账务处理,做到利润分配未分配利润不到今年然后你只修改之前的增值税申报表,还有汇算清缴

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快账用户3641 追问 2025-11-24 12:31

不想修改财务报表,但是申报24年12月份的所得税比对异常,说收入和报表不符

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你好,什么原因产生的差异?
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你账务处理不到今年只修改年汇算就行,其他的财务报表不用修改
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你好,最好保证前后报表数据一致,以免后续万一有问题,税务局还得找你。
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12月份企业所得税数据和12月份财务报表不一致,所得税需要更正
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