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暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万,其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢?需要做账务处理吗?有没有调整分录?

2025-11-24 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 13:28

您好,这个暂估的是收不到发票了吗?

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快账用户3843 追问 2025-11-24 13:28

是的,对方耍赖就是不开发票

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齐红老师 解答 2025-11-24 13:30

这个你汇算清缴调表就可以,分录不用管

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快账用户3843 追问 2025-11-24 13:32

好的,那如果出售这个固定资产,是不是正常开销售固定资产的发票就行

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快账用户3843 追问 2025-11-24 13:34

另外,固定资产以前按20年计提折旧,这就现在要改成12年的合同,就这个需要怎么调整呀?有调整分录吗?会计上是不是需要调整?税务上有什么需要调整吗?

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齐红老师 解答 2025-11-24 13:38

你看前面计提了几年,然后按12-折旧的剩余年限来重新折旧

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快账用户3843 追问 2025-11-24 13:43

都不用做账务处理吗?

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齐红老师 解答 2025-11-24 14:04

按剩余年限重新设置折旧年限就可以

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