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我们对公打款总金额是1607509.5元,其中要支付开票费用56450.57元,然后其中10万元作为保证金,已开发票总金额为1497509.5元,发票还剩下11万元未开出,并且供应商账上零货款,老板说为什么我付大概160万的款开不了160万的票反而还要再补11万才能开

2025-11-24 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-24 13:35

160 万付款里含 5.6 万开票费(不开票)和 10 万保证金(暂不开票),仅货款部分能开票,已开 149.7 万。剩余 11 万未开票是缺对应货款(供应商账上零货款),需补 11 万货款形成真实交易才能开,不是补钱换 160 万发票。

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快账用户6945 追问 2025-11-24 13:37

我不太理解,供应商实际到账的钱是1451058.93,但是已开票1497509.5,这里我又搞不明白,一直绕进去

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齐红老师 解答 2025-11-24 13:41

已开票 1497509.5 元比实际到账货款 1451058.93 元多 46450.57 元,原因是供应商把部分开票费、前期欠款或保证金并入了开票金额。你可以查发票明细或让供应商对账,明确款项构成后,剩余未开票 11 万可扣除这部分差额,补付对应货款即可。

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快账用户6945 追问 2025-11-24 13:48

关键数字是: 1. 总付款: 1,607,509.5 元 2. 代付费: 56,450.57 元 3. 保证金: 100,000 元 4. 已开发票: 1,497,509.5 元 5. 待开发票: 110,000 元 根据这几个金额还是理不清楚为什么要补11万元,想了很久了,供应商开票的金额每笔都对得上,就是我付了大概160万为什么还要补钱才能全部开出160万

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齐红老师 解答 2025-11-24 13:58

总付款 160.75 万 = 纯货款 145.1 万(能开票)+ 代付费 5.65 万(不开票)+ 保证金 10 万(暂不开票)。 已开票 149.7 万:已比当前纯货款 145.1 万多开 4.6 万(可能是前期货款或代付费误计入)。 待开票 11 万:需对应 11 万真实货款,但你当前纯货款已开完且多开,所以得补 11 万货款,供应商才会开这 11 万发票。供应商开票的前提是 “有对应货款交易”,不是 “付了多少钱就开多少票”。 你付的 160 万里,5.6 万代付费、10 万保证金都不算 “可开票货款”,真正能开票的货款只有 145.1 万,且已开了 149.7 万(超了 4.6 万)。 待开 11 万发票没有对应的货款支撑(供应商账上零货款),所以必须补 11 万货款,形成真实交易后才能开

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快账用户6945 追问 2025-11-24 14:05

其中打款到私账的金额是7万多,实际开票金额跟实际到账金额的差额才4万多,这里又对不上,不知道去哪里找原因

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齐红老师 解答 2025-11-24 14:07

为啥会对不上呢?差额是不是私户收了

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快账用户6945 追问 2025-11-24 14:24

私账是7万多,现在已开的跟对公到账的差额是4万多,我不知道问题出在哪里

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齐红老师 解答 2025-11-24 14:25

那私户转到公户吧 没办法 这个可能是私户多收了

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160 万付款里含 5.6 万开票费(不开票)和 10 万保证金(暂不开票),仅货款部分能开票,已开 149.7 万。剩余 11 万未开票是缺对应货款(供应商账上零货款),需补 11 万货款形成真实交易才能开,不是补钱换 160 万发票。
2025-11-24
您好 请问实际过路费应该谁承担?自己单位还是挂靠的车辆?
2022-10-28
你好;   1. 可以 ; 你22年的成本费用 在23年5月底之前 给你发票都可以税前扣除的 ;  2.   摊销的话;  要有合理发票给你才行的;    你现在收到好多发票了    
2023-02-28
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2024-05-08
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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