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某企业为一般纳税人,增值税税率为13%,主要生产和销售A、B、C产品,销售价不含增值税,销售的同时结转销售成本,2021年12月发生如下业务:(1)1日,向乙企业销售A产品,售价为80万元,成本为60万元,货已发出,已开出增值税专用发票,货款尚未收到,合同注明现金折扣条件:2/10、1/20、N/30,计算现金折扣不考虑增值税。根据以往经验,该企业预计客户10天内付款的概率为80%,10天后20天内付款的概率为10%,20天后付款的概率为10%。该企业认为按照最可能发生金额能够更好地预测其有权获取的对价金额。8日,乙企业付清货款,款项已收存银行。(2)6日,用银行存款支付管理部门业务招待费0.5万元,银行承兑手续费2.2万元。(3)15日,向丙企业销售B产品,售价为350万元,由于成批销售,给予4%商业折扣并开出增值税专用发票,货款尚未收到,该批产品成本240万元。(4)20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件C产品,销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元已确认入账,成本上月已结转,该企业同意退货,开具红字发票,退回产品已入库且手续已办清。

2022-09-04 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-04 13:52

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2022-09-04
1借应收账款90.4 贷主营业务收入80 应交税费应交增值税销项税10.4
2022-03-22
同学你好 1 借,应收账款92.8 贷,主营业务收入80 贷,应交税费一应增一销项12.8 借,银行存款91.2 借,财务费用1.6 贷,应收账款92.8 2 借,银行存款30 贷,其他业务收入30 借,其他业务成本20 贷,累计折旧20 6 借,管理费用0.5 借,财务费用2.2 贷,银行存款2.7 4 借,应收账款389.76 贷,主营业务收入336 贷,应交税费 一应增一销项53.76 借,主营业务成本240 贷,库存商品240 5 借,主营业务收入40 借,应交税费一应增一销项6.4 贷,银行存款46.4 借,库存商品20 贷,主营业务成本20 6 借,银行存款197.2 贷,其他业务收入170 贷,应交税费一应增一销项27.2 借,其他业务成本143 借,存货跌价准备2 贷,原材料145
2022-07-06
您好 1)1日,向甲企业销售A产品,售价为100万,成本80万,货已发出,已开具增值税专用发票,货款尚未收到,合同注明现金折扣条件:2/10、1/20、N/30,计算现金折扣不考虑增值税。8日,乙企业付清货款,款项已收存银行。借:应收账款113 贷:主营业务收入 100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 13 借:主营业务成本 80 贷:库存商品 80 借:银行存款111 借:财务费用100*0.02=2 贷:应收账款113 2)3日,用银行存款支付管理部门业务招待费0.5万,银行承兑手续费2.2万。 借:管理费用 0.5 借:财务费用 2.2 贷:银行存款 2.7 3)15日,向丙企业销售B产品,售价为250万,由于成批销售,给予3%商业折扣并开出增值税专用发票,款项尚未收到,该批产品成本200万。 借:应收账款 242.5%2B31.525=274.025 贷:主营业务收入 250*(1-0.03)=242.5 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 242.5*0.13=31.525 借:主营业务成本200 贷:库存商品200 4)20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件C产品,销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万已确认入账,成本上月已结转,该企业同意退货,开具红字发票,退回产品已入库且手续已办清。 借:应收账款 -45.2 贷:主营业务收入 -40 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  -40*0.13=-5.2 借:主营业务成本 -20 贷:库存商品-20 5)30日,销售材料,售价为100万,款项已收存银行,该材料成本80万,已计提跌价准备2万。6日,实际收到经营租出生产设备问租金20万,月折旧额10万。 借:银行存款113 贷:其他业务收入 100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额13 借:其他业务成本 78 借:存货跌价准备 2 贷:原材料  80 借:银行存款 22.6 贷:其他业务收入 20 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 20*0.13=2.6 借:其他业务成本 10 贷:累计折旧 10
2022-05-29
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
2022-12-28
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