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老师,请问: 23年营业税金及附加,计提错误,今天才发现多计提了50元,如何处理?

2025-11-24 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-24 13:36

借:应交税费
贷:利润分配-未分配

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借:应交税费
贷:利润分配-未分配
2025-11-24
同学您好,那您就不做分录调整,因为这不影响利润,您可以汇算清缴的时候填表的时候按正确的填
2022-04-10
你好,你如果想简单一点,就直接冲减多计提的金额就可以了。
2024-10-14
这个直接做借税金及附加 负数,贷应交税费 负数,金额不大吧,根据重要性原则做这个就可以
2021-01-14
你好,学员, 借应交税费应交印花税 贷以前年度损益调整科目
2022-10-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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