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暂估的成本冲销的时候怎么做账

2025-11-24 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 14:10

你好,当时咱估的时候,借库存商品贷应付账款,借助营业务成本贷库存商品吗?是的话, 借应付账款 贷库存商品, 借库存商品 借主营业务成本负数

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快账用户3785 追问 2025-11-24 14:13

暂估的时候是借工程施工贷应付账款暂估借主营业务成本贷工程施工

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齐红老师 解答 2025-11-24 14:16

借,应付账款贷,工程施工 借,工程施工借,主营业务成本负数

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你好,当时咱估的时候,借库存商品贷应付账款,借助营业务成本贷库存商品吗?是的话, 借应付账款 贷库存商品, 借库存商品 借主营业务成本负数
2025-11-24
您好,冲去年的暂估要用以前年度损益调整的
2024-08-23
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 差异小不用管去年的损益
2023-04-18
没有跨年借应付账款,借主营业务成本付出。
2024-01-09
您好 一般成本暂估时和冲回分别做下列分录 暂估时 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-法人 冲回时 做个反向分录即可 借:其他应付款-法人 贷:管理费用-暂估 实务中 一般报完税后 会直接删除分录
2024-02-01
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