你看哈,先做100的成本,然后等抵扣的时候 借 应交税费 应交增值税进项税额10 贷 主营业务成本10

发出存货时一律按计划成本,为什么在发出时有如下分录:借:生产成本90(实际) 材料成本差异10 贷:原材料100(计划) 不应该是发出时一律按计划成本 借:成产成本100(计划) 贷:原材料100(计划) 期末分配材料成本差异,假设节约差异10 借:材料成本差异10 贷:成产成本10 不应该是这样的吗???
老师,这个题答案为什么是90万+100呢?100不是单位成本吗?
老师 我司在22年确认收入100 成本90 ,但这个收入成本应该确认在23年,所以在23年5月汇算清缴时是成本是调增还是调减呢
老师!问下旅游业的应交增值税税额,用收入金额减去成本金额 *征收率 为啥不对呢?实际的应交增值税是税前收入减去成本金额 *征收率呢? 如我收入100元 成本90元 交税 :100-90=10*0.01=0.1元 可是实际不是这样 的 实际 交税是: 100/1.01-90=9*0.01=0.09 我们该如何做账呢? 如按照老师说的 : 收到款:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 成本结算:借 主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 这样算出来的应交增值税要多些
老师,请问我上月挂账的原材料金额是100,本月实付90,该怎么冲应付账款和成本
老师,咱们企业平时报税时有几张表 需要填写 ?表一主表 表二是销项 表三是进项
老师,我是生产企业,25年7月才开始有出口同内销销售,到今年10月止出口同内销销售收入都是5θ0万,合计1000万销售额,初步提交了首单资料但是未审批,这样我今年要交增值税税负吗?
老师,专项扣除22年计提多了18万,然后23到25年发生时冲减,我是不是把22年的报表调增,23到25年调减
公司个人账户收款转到对公账户时记了实收资本,后来税务局查账补交了所有税款,那这部分实收资本需要调账吗?税务局没有指出这部分钱是收入,不是实收资本,太乱了,搞不清楚
老师好请问下我们公司是海运公司:9月份买了一艘二手船,预付500万船款,10月份开始运营,现在船舶发票还没开进来,老板说明年开可以吗
你好老师,我们是运输公司业务招待费比较多还开了专票, 业务招待费可以抵扣吗
老师,比如应付工资100元,社保10元,个税2元,银行付工资88元,请问正确分录是什么
老师您好,请问有生产型企业的成本报表嘛?
请问老师在哪里?电子税务局里面可以打印导出来那个申报过的企业所得税申报表。
投资公司收到分红,之后购买资产,常年没有收入只有固定资产的相关费用正常吗