你好,这个没问题,可能原来是小规模,现在需要变为一般纳税人!

老师:你好,我是从事贸易行业的,是一般纳税人,目前销售砂石每月销售500万左右,但是进项都是1%的专票,每个月增值税都交很多,我们除了管理费每月20万左右,没有其他费用,如何合理节税呢
你好老师。我们公司现在每个月有50-60万的账务但是没有发票。公账的收入没有计入都是在法人账户发放工资大约50万。房屋租赁8万其他费用2万左右。这个税务回监控吗金税4期。怎么合理规划。如果走公发工资不想交个税老板。怎么解决
老师,我想问下我们是理货公司,我们和我们的上级公司有业务,按照市场价在进行业务,如果我们按照明显低于市场价与上级公司业务往来有什么风险吗?低于市场价这个会落实在合同上,实际账上包括现金流也会按照这个进行,所以有什么潜在税务风险和其他风险吗?
公司是一般纳税人,公司基本没有实际性收入的业务,然后现在老板想用公司名义贷款买一台车,全额大概600万左右,这样的话每个月摊销都10多万了,收入也不高这样有风险吗?要怎么做比较合理呢?
我们公司合作的设计公司,这家设计公司的法人入职我们公司,这家设计公司就着一个人,之前设计服务费1万,现在在我们公司发5000,另外5000还是以设计服务费的形式打到设计公司,需要签什么协议规避风险,这样的业务有什么风险
公司承担的退休人员的大病医疗费计入管理费用,有政策依据吗?
老师经营范围里没有现代服务,现有现代服务的进项发票,再开票出去超范围了吗
公司收到个人投资款以及以公司名义投资款的话,需要缴纳什么税以及税率,和需要注意的事项,谢谢老师
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
财务负责人要我们开的,财务负责人不了解税务风险,私人诊所,实际情况很多是甲方消费,开乙方的发票,我们财务该怎么做
建筑行业,总公司有对应的资质,分公司没有资质,可以使用总公司应标,当地的分公司收款么?需要签订什么文件? 若合同是由分公司签订,分公司使用总公司的资质,这样是否可行?需要签订什么文件辅助?资质授权书行不行?
老师,物业公司收业主的水电费,并且给他们开了发票,这部分要不要交印花税
请问老师,我们医疗诊所生意不好,在结转医疗人工成本时,把医疗部所有医生人工社保公积金,以及折旧摊销都摊销到医疗成本的话,导致成本大于收入,请问老师,我用什么办法摊销这部分医疗成本才准确一些呢
老师,公司准备用的云仓,财务要注意些什么?
发奖金,个税申报。是只能选择全年一次性奖金,进行申报吗?