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老师,我这有里有个公司和集团内另外一个公司之间有往来,我查了一下,这个公司应付我公司是234万,但是我看账上记了一笔应收616万,预付800万,这远远超过了对方账上应付的数额。这是我接手之前就有的,也不清楚是怎么回事,年底我想把应收稍微调减点,我这里可以单独做一下调账吗?

2025-11-25 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-25 09:00

你好,你先把问题弄明白,如果实际存在不可以随便调整,你的意思是往来对冲是吗?

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您好 要对方写委托付款协议 然后调整 借 预收账款 贷 应收账款
2022-03-28
同学你好。在增值税申报里。填写 未开票收入
2025-04-17
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
你好;    那你 还是考虑重新建账好一些的;    不然你期末和期初都不对的  
2022-02-28
你好,先说那个多开发票的应付,挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本;预付账款没票,就转入库,在出库,做无票费用或者成本,所得税汇算清缴的时候,纳税调增。
2025-01-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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